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- 000 01616nam0 2200301 450
- 010 __ |a 978-7-5429-6865-4 |b 精装 |d CNY88.00
- 100 __ |a 20211103d2021 em y0chiy50 ea
- 200 1_ |a 中国国有企业内部审计 |A zhong guo guo you qi ye nei bu shen ji |e 基于问卷的研究报告 |f 袁亮亮 ... [等] 著
- 210 __ |a 上海 |c 立信会计出版社 |d 2021
- 215 __ |a 199页 |c 彩图 |d 25cm
- 300 __ |a 国家自然科学基金重大项目“会计、审计对企业经营管理与宏观经济发展的影响研究 (71790603) 资助” 广东省2019-2020年度会计科研课题“深化国有企业内部审计研(19-20112)”资助
- 304 __ |a 题名页题: 袁亮亮, 郑国坚, 罗党论, 陈桥, 农兴中著
- 314 __ |a 袁亮亮, 博士, 教授级高级工程师, 国际注册内部审计师。郑国坚, 博士, 教授, 博士生导师, 财政部“全国会计领军人物”。罗党论, 博士, 中山大学岭南学院教授、博士生导师。
- 320 __ |a 有书目 (第153-156页)
- 330 __ |a 基于审计战略地位不断提升和审计改革需求持续增强的新时代背景, 国家自然科学基金重大项目“会计、审计对企业经营管理与宏观经济发展的影响研究”课题组 (中山大学管理学院) 与广州地铁集团审计部合作组成联合课题组, 开展关于企业内部审计创新管理与风险管理方面的研究课题。作为课题研究的重要部分, 课题组围绕“应审尽审、凡审必严、严肃问责”的十二字指导方针设计了一份关于我国企业内部审计运行状况的调查问卷。
- 606 0_ |a 国有企业 |A guo you qi ye |x 内部审计 |y 中国
- 701 _0 |a 袁亮亮 |A yuan liang liang |4 著
- 701 _0 |a 郑国坚 |A zheng guo jian |4 著
- 701 _0 |a 罗党论 |A luo dang lun |4 著
- 801 _0 |a CN |b LIB |c 20220923
- 905 __ |a LIB |d F279.241/213