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- 010 __ |a 978-7-5141-4752-0 |d CNY76.00 (2册)
- 100 __ |a 20151123d2014 em y0chiy0121 ea
- 200 1_ |a 制造业企业内部控制审计实务操作指南 |A zhi zao ye qi ye nei bu kong zhi shen ji shi wu cao zuo zhi nan |f 北京注册会计师协会编著
- 210 __ |a 北京 |c 经济科学出版社 |d 2014
- 215 __ |a 2册 (403页) |c 图 |d 26cm
- 307 __ |a 上册, 208页; 下册, 209-403页
- 330 __ |a 本书内容包括: 企业的内部控制简述、制造业企业内部控制审计流程概述、销售与收款业务内部控制的了解和测试、仓储与生产流程内部控制的了解和测试、筹资业务内部控制的了解和测试、货币资金内部控制的了解和测试等。
- 510 1_ |a Guide to internal control audits for manufacturing enterprises |z eng
- 606 0_ |a 制造工业 |A zhi zao gong ye |x 工业企业 |x 内部审计
- 701 _0 |a 张文丽 |A zhang wen li |4 主编
- 712 02 |a 北京注册会计师协会 |A bei jing zhu ce kuai ji shi xie kuai |4 编著
- 801 _0 |a CN |b LIB |c 20170326
- 905 __ |a LIB |d F239.62/3:1
- 905 __ |a LIB |d F239.62/3:2