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- 010 __ |a 978-7-5092-0967-7 |d CNY58.00
- 100 __ |a 20130201d2013 em y0chiy50 ea
- 200 1_ |a 基于风险管理的内部控制审计流程 审计实务 审计模板 |A ji yu feng xian guan li de nei bu kong zhi shen ji liu cheng shen ji shi wu shen ji mu ban |f 李三喜, 徐荣才著
- 210 __ |a 北京 |c 中国市场出版社 |d 2013
- 215 __ |a 10, 380页 |d 24cm
- 225 2_ |a 内部控制与风险管理丛书 |A Nei Bu Kong Zhi Yu Feng Xian Guan Li Cong Shu
- 330 __ |a 本书系统总结了中天恒十年来内部控制设计方面的丰富实践经验。主要内容包括: 内部控制审计流程 ; 内部控制整体框架审计实务 ; 组织架构内部控制审计实务及其模板等。
- 410 _0 |1 2001 |a 内部控制与风险管理丛书
- 606 0_ |a 企业管理 |A qi ye guan li |x 内部审计 |x 研究
- 701 _0 |a 徐荣才 |A xu rong cai |4 著
- 701 _0 |a 李三喜 |A li san xi |4 著
- 801 _0 |a CN |b 安徽新华 |c 20131011
- 905 __ |a LIB |d F239.45/24
- 915 __ |b 2333778-80 |d F239.45 |e 24 |f 3