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- 010 __ |a 978-7-5624-9934-3 |d CNY29.80
- 100 __ |a 20170223d2016 em y0chiy50 ea
- 200 1_ |a 内部审计的作用机理与治理效果 |A Nei Bu Shen Ji De Zuo Yong Ji Li Yu Zhi Li Xiao Guo |f 李嘉明著
- 210 __ |a 重庆 |c 重庆大学出版社 |d 2016.06
- 215 __ |a 180页 |c 图 |d 23cm
- 320 __ |a 有书目 (第168-180页)
- 330 __ |a 本书从内部审计的由来与概念入手, 全面阐述了内部审计的基本理论及最新发展, 简要介绍了国内外内部审计的制度背景, 结合公司治理理论对内部审计的作用机理与效果进行了深入的分析, 对内部审计机构的设立动因、内部审计的开展方式和内部审计在公司治理中的效果进行了实证研究, 并对我国内部审计实行现状提出了政策建议。
- 606 0_ |a 内部审计 |A Nei Bu Shen Ji |x 研究
- 701 _0 |a 李嘉明 |A Li Jia Ming |4 著
- 801 _0 |a CN |b LIB |c 20170318
- 905 __ |a LIB |d F239.45/30