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中文图书1.内部控制与内部审计 F272.3/269
馆藏复本:3
可借复本:3 王天,贾海俊,李林著
中国商务出版社 2023
(0) 馆藏
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中文图书2.企业内部会计控制与全面预算管理研究 F239.45/53
馆藏复本:2
可借复本:2 赵振虹,李征阳,赖寒著
山西人民出版社 2024
(0) 馆藏
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中文图书3.企业数字化赋能内部审计转型实践探索 F239.45/52
馆藏复本:2
可借复本:2 徐严著
天津科学技术出版社 2024
(0) 馆藏
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中文图书4.慧眼识数:内部审计赋能企业数字化转型 F239.45/51
馆藏复本:2
可借复本:2 杨玲玲,肖竞主编
人民邮电出版社 2023
(0) 馆藏
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中文图书5.智慧财务管理与内部审计研究 F275/158
馆藏复本:2
可借复本:2 季芳,李敬阳,许婧主编
吉林科学技术出版社 2024
(0) 馆藏
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中文图书6.强制性内部控制审计的治理效应研究:基于内部控制三大基本目标:based on the three basic goals of inter... F239.45/50
馆藏复本:2
可借复本:2 丁锐著
东北财经大学出版社 2024
(0) 馆藏
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中文图书7.内部审计:让虚假数字无处藏身 F239.45/48
馆藏复本:1
可借复本:1 陈金翠编著
人民邮电出版社 2017
(0) 馆藏
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中文图书8.内部审计概论 F239.45/49
馆藏复本:2
可借复本:2 杨树滋,鲍国明编著
中国财政经济出版社 1988.9
(0) 馆藏
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中文图书9.内部审计.3版 F239.45/41-3
馆藏复本:3
可借复本:3 王宝庆,张庆龙主编
东北财经大学出版社 2021
(0) 馆藏
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中文图书10.中国政府内部控制理论构建与标准研究 F239.45/47
馆藏复本:3
可借复本:3 唐大鹏著
东北财经大学出版社 2021
(0) 馆藏
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中文图书11.内部审计的理论与实践研究 F239.45/46
馆藏复本:3
可借复本:3 何定洲著
汕头大学出版社 2023
(0) 馆藏
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中文图书12.财务管理智能化与内部审计 F275/786
馆藏复本:3
可借复本:3 王雁滨,苏巧,陈晓丽著
汕头大学出版社 2021
(0) 馆藏
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中文图书13.风险控制视角下的企业审计管理模式研究 F239.45/45
馆藏复本:3
可借复本:3 薛鹏著
辽宁人民出版社 2022
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中文图书14.审计与内控管理工作手册 F239.45/44
馆藏复本:3
可借复本:3 车彐娟著
人民邮电出版社 2023
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中文图书15.公司内部审计 F239.45/43
馆藏复本:1
可借复本:1 叶陈云著
机械工业出版社 2009
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中文图书16.内部审计学 F239.45/42
馆藏复本:1
可借复本:1 王海兵主编
高等教育出版社 2020
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中文图书17.内部审计.2版 F239.45/41-2
馆藏复本:1
可借复本:1 王宝庆,张庆龙主编
东北财经大学出版社 2017
(0) 馆藏
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中文图书18.内部控制.第2版 F239.45/40
馆藏复本:1
可借复本:1 主编张俊民
高等教育出版社 2020
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中文图书19.CIA考试指南·经营分析和信息技术.习题解答卷.第3版
馆藏复本:1
可借复本:1 (美) S·拉奥·瓦莱布哈内尼著
电子工业出版社 2006
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中文图书20.CIA考试指南·经营分析和信息技术.理论卷.第3版 F239.45/38
馆藏复本:1
可借复本:1 (美)瓦莱布哈内尼(Vallabhaneni, S. R.)著
电子工业出版社 2006
(0) 馆藏
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