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MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:21

题名/责任者:
转型背景下的内部审计治理效果研究/吴国萍, 刘怡芳, 魏延鹏著
出版发行项:
上海:上海财经大学出版社,2021
ISBN及定价:
978-7-5642-3876-6/CNY76.00
载体形态项:
241页:图;24cm
并列正题名:
Research on the governance effect of internal audit under the background of transition
个人责任者:
吴国萍
个人责任者:
刘怡芳
个人责任者:
魏延鹏
学科主题:
高等学校-内部审计-研究
中图法分类号:
F239.66
责任者附注:
吴国萍, 吉林双阳人, 管理学博士。东北师范大学经济与管理学院教授、博士生导师。刘怡芳, 湖南邵阳人, 经济学博士。湖南工商大学会计学院讲师。魏延鹏, 河北张家口人, 会计硕士。现为吉林大学商学院会计学专业博士研究生。
书目附注:
有书目 (第218-241页)
提要文摘附注:
本书主要是对转型背景下上市公司内部审计运行机制及其治理效果的研究。通过构建实证分析模型, 检验了内部审计运行机制对会计信息质量、内部控制有效性、公司业绩和公司风险的影响。并且在概念界定和文献综述的基础上, 界定了高校内部审计和高校内部审计模式的概念; 通过实地访谈和问卷调查, 对吉林省高等学校内部审计模式、内部审计人员配备、内部审计制度建设情况进行了详细分析。
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索书号 条码号 年卷期 校区—馆藏地 书刊状态 还书位置
F239.66/6 S3440122   总馆—财经与管理科学书库(龙湖)     可借 财经与管理科学书库(龙湖)
F239.66/6 S3440123   总馆—财经与管理科学书库(龙湖)     可借 财经与管理科学书库(龙湖)
F239.66/6 S3440124   总馆—财经与管理科学书库(龙湖)     可借 财经与管理科学书库(龙湖)
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