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MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:18

题名/责任者:
中国国有企业内部审计:基于问卷的研究报告/袁亮亮 ... [等] 著
出版发行项:
上海:立信会计出版社,2021
ISBN及定价:
978-7-5429-6865-4 精装/CNY88.00
载体形态项:
199页:彩图;25cm
个人责任者:
袁亮亮
个人责任者:
郑国坚
个人责任者:
罗党论
学科主题:
国有企业-内部审计-中国
中图法分类号:
F279.241
一般附注:
国家自然科学基金重大项目“会计、审计对企业经营管理与宏观经济发展的影响研究 (71790603) 资助” 广东省2019-2020年度会计科研课题“深化国有企业内部审计研(19-20112)”资助
题名责任附注:
题名页题: 袁亮亮, 郑国坚, 罗党论, 陈桥, 农兴中著
责任者附注:
袁亮亮, 博士, 教授级高级工程师, 国际注册内部审计师。郑国坚, 博士, 教授, 博士生导师, 财政部“全国会计领军人物”。罗党论, 博士, 中山大学岭南学院教授、博士生导师。
书目附注:
有书目 (第153-156页)
提要文摘附注:
基于审计战略地位不断提升和审计改革需求持续增强的新时代背景, 国家自然科学基金重大项目“会计、审计对企业经营管理与宏观经济发展的影响研究”课题组 (中山大学管理学院) 与广州地铁集团审计部合作组成联合课题组, 开展关于企业内部审计创新管理与风险管理方面的研究课题。作为课题研究的重要部分, 课题组围绕“应审尽审、凡审必严、严肃问责”的十二字指导方针设计了一份关于我国企业内部审计运行状况的调查问卷。
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索书号 条码号 年卷期 校区—馆藏地 书刊状态 还书位置
F279.241/213 S3441844   总馆—财经与管理科学书库(龙湖)     可借 财经与管理科学书库(龙湖)
F279.241/213 S3441845   总馆—财经与管理科学书库(龙湖)     可借 财经与管理科学书库(龙湖)
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