- 题名/责任者:
- 制造业企业内部控制审计实务操作指南/北京注册会计师协会编著
- 出版发行项:
- 北京:经济科学出版社,2014
- ISBN及定价:
- 978-7-5141-4752-0/CNY76.00 (2册)
- 载体形态项:
- 2册 (403页):图;26cm
- 个人责任者:
- 张文丽 主编
- 团体次要责任者:
- 北京注册会计师协会 编著
- 学科主题:
- 制造工业-工业企业-内部审计
- 中图法分类号:
- F239.62
- 载体形态附注:
- 上册, 208页; 下册, 209-403页
- 相关题名附注:
- 英文并列题名取自封面
- 责任者附注:
- 本书主编: 张文丽
- 书目附注:
- 有书目 (第403页)
- 提要文摘附注:
- 本书内容包括: 企业的内部控制简述、制造业企业内部控制审计流程概述、销售与收款业务内部控制的了解和测试、仓储与生产流程内部控制的了解和测试、筹资业务内部控制的了解和测试、货币资金内部控制的了解和测试等。
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索书号 | 条码号 | 年卷期 | 校区—馆藏地 | 书刊状态 |
F239.62/3:1 | S3119166 | 总馆—财经与管理科学书库(龙湖) | 可借 | |
F239.62/3:1 | S3119167 | 总馆—财经与管理科学书库(龙湖) | 可借 | |
F239.62/3:2 | S3119168 | 总馆—财经与管理科学书库(龙湖) | 可借 |
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