MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:5
- 题名/责任者:
- 审计与内控管理工作手册/车彐娟著
- 出版发行项:
- 北京:人民邮电出版社,2023
- ISBN及定价:
- 978-7-115-62328-7/CNY69.80
- 载体形态项:
- 177页;26cm
- 个人责任者:
- 车彐娟 著
- 学科主题:
- 企业-内部审计-手册
- 中图法分类号:
- F239.45
- 一般附注:
- 弗布克工作手册系列 普华经管 普华文化
- 提要文摘附注:
- 本书以工作手册的形式,介绍了审计工作管理、审计工作准备、审计工作实施、审计报告、后续审计与评价、内部控制体系建设、内部控制管理、业务内部控制、内部控制的检查监督、内部控制评价,内部控制与风险管理、合规等内容。
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索书号 | 条码号 | 年卷期 | 校区—馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
F239.45/44 | S3928126 | 总馆—财经与管理科学书库(龙湖) | 可借 | 财经与管理科学书库(龙湖) | |
F239.45/44 | S3928127 | 总馆—财经与管理科学书库(龙湖) | 可借 | 财经与管理科学书库(龙湖) | |
F239.45/44 | S3928128 | 总馆—财经与管理科学书库(龙湖) | 可借 | 财经与管理科学书库(龙湖) |
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