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MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:5

题名/责任者:
审计与内控管理工作手册/车彐娟著
出版发行项:
北京:人民邮电出版社,2023
ISBN及定价:
978-7-115-62328-7/CNY69.80
载体形态项:
177页;26cm
个人责任者:
车彐娟
学科主题:
企业-内部审计-手册
中图法分类号:
F239.45
一般附注:
弗布克工作手册系列 普华经管 普华文化
提要文摘附注:
本书以工作手册的形式,介绍了审计工作管理、审计工作准备、审计工作实施、审计报告、后续审计与评价、内部控制体系建设、内部控制管理、业务内部控制、内部控制的检查监督、内部控制评价,内部控制与风险管理、合规等内容。
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索书号 条码号 年卷期 校区—馆藏地 书刊状态 还书位置
F239.45/44 S3928126   总馆—财经与管理科学书库(龙湖)     可借 财经与管理科学书库(龙湖)
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