MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:25
- 题名/责任者:
- 内部审计的作用机理与治理效果/李嘉明著
- 出版发行项:
- 重庆:重庆大学出版社,2016.06
- ISBN及定价:
- 978-7-5624-9934-3/CNY29.80
- 载体形态项:
- 180页:图;23cm
- 个人责任者:
- 李嘉明 著
- 学科主题:
- 内部审计-研究
- 中图法分类号:
- F239.45
- 书目附注:
- 有书目 (第168-180页)
- 提要文摘附注:
- 本书从内部审计的由来与概念入手, 全面阐述了内部审计的基本理论及最新发展, 简要介绍了国内外内部审计的制度背景, 结合公司治理理论对内部审计的作用机理与效果进行了深入的分析, 对内部审计机构的设立动因、内部审计的开展方式和内部审计在公司治理中的效果进行了实证研究, 并对我国内部审计实行现状提出了政策建议。
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索书号 | 条码号 | 年卷期 | 校区—馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
F239.45/30 | S3084424 | 总馆—财经与管理科学书库(龙湖) | 可借 | ||
F239.45/30 | S3084425 | 总馆—财经与管理科学书库(龙湖) | 可借 | 流通典藏部 | |
F239.45/30 | S3084426 | 总馆—财经与管理科学书库(龙湖) | 可借 |
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